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为了进一步规范内部审计工作,12月14日,区审计局派审计工作人员到集团公司法务审计部针对公司内部审计资料进行检查。检查内容包括审计方案、审计实施、审计报告、审计程序、审计档案等资料。根据《重庆市内部审计业务规范》的规定,提出规范审批流程、完善审计方案、编制审计工作底稿等要求。 此次检查,规范了内部审计流程、完善了审计资料,同时提高了法务审计部人员对内部审计工作的认识。在今后的内部审计工作中,更加重视内部审计业务管理,提高审计效率,确保内部审计任务高质量完成,预防审计风险。(法务审计部 余砚琪)
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