为充分发挥内部审计监督作用,进一步规范企业经营行为,不断提升公司经营管理和风险防控能力。近日,渝隆公司聘请了中建华会计师事务所有限责任公司重庆分公司对公司本部及下属子公司开展2022-2023年内部审计工作。 此次内部审计主要从公司“三重一大”事项的决策和执行、内控制度的建设和执行、财务收支和管理、国有资产的管理和使用、工程项目建设和管理等方面进行审计。通过此次审计,提前预防和揭示公司经营中存在的问题,查漏补缺,提升薄弱环节,杜绝和规避我公司在经营活动中不合规不合法现象以及其他风险的发生。 下一步,公司将以此次内部审计为契机,进一步加强内部管理、提高经济效益、完善内控制度,不断推动公司高质量发展。(渝隆公司 张敏) |